公司简介
1.根据工作计划安排,主持或参与内部审计项目及项目后评价工作:参与审计项目方案制订,开展现场审计与底稿沟通,编制审计报告,审核整改方案,跟踪、督促、检查整改落实情况;
2.受理违规问题线索,组织开展违规追责问题核查,提出处理建议;
3.参与优化完善内部审计制度、流程和管理体系;
4.参与内控体系监督评价工作;
5.参与内部审计计划制订,工作报告撰写等工作。
1.全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理、工程、计算机等专业优先;
2.具备3年以上工作经验,有内部审计、财务风控、工程管理、法律合规工作经验的优先;
3.具备CPA、CIA、法律执业资格者优先考虑;
4.具备良好的沟通协调、分析判断、文字表达能力和良好的爱岗敬业、团队合作精神,可以熟练使用各类办公、财务软件;
5.团队协作能力,有大局观,能够做好团队间的配合协调,也能有效带领团队,协作高效实施项目;突破成长,秉承开放的心态,主动学习新知识,迎难而上,不断探索创新审计方式方法,提升工作效率,面对新领域遇到的挫折与挑战;
6.为人诚实,工作严谨细致,责任心强,具备良好的承压能力和执行力;拥有快速学习能力,能够快速了解企业或行业的情况;具备良好的沟通协调能力及一定的逻辑语言能力,能适应出差。