公司简介

松江区人力资源平台
1、组织各职能部门设计并优化各项内控制度,完善内控制度手册、内部评价工作手册;
2、梳理公司业务流程、识别关键业务流程控制风险点,整合并优化OA、ERP内控流程;
3、制定年度和季度内审工作计划,每季度实施内部审计检查,编制内审工作底稿,评估内控体系运行效果,撰写内控审计报告;
1、本科及以上学历,财务相关专业,2年以上制造业或成本会计工作经验,具有会计师事务审计或公司内控审计经验者优先。
2、熟悉内控管理的基本原理及流程优化,了解国家税收政策、会计准则及相关法规;
3、良好的数据分析能力和逻辑思维能力,熟悉成本核算流程,精通Excel及金蝶ERP软件;